Validação de Notas do Período

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Agendamento >

Validação de Notas do Período

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

No programa Validação de Notas do Período, o usuário do sistema da empresa irá analisar a sistuação da nota anexada ao agendamento.

 

Na tela inicial o sistema mostra usuário deve selecionar o dia atual.

clip0028

 

O usuário do sistema poderá selecionar a data de seu interesse no campo "Data Agenda".

clip0029

 

A seleção da data 28/04/2016 no exemplo acima nos traz o registro logo abaixo.

clip0030

 

 

A conferência da nota poderá ser feita através da DANFE anexada ao registro no campo "Arquivo".

 

clip0031

 

 

Após verificar os dados da DANFE, o usuário deve escolher "Sim" ou "Não" no campo "Nota OK?"

Obs: Em caso de cancelamento é recomendado informar o motivo no campo Observação.

 

Se foi escolhido "Não", o sistema enviará um e-mail informando o agendamento.

 

clip0054

No caso de cancelamento, o fornecedor poderá voltar a página de agendamento e remarcar um novo horário.

 

Campos desta página:

Data: Data que o fornecedor irá escolher para fazer a entrega. O agendamento terá data mínima e máxima para marcar horários dependendo da configuração do sistema.

Dia da semana: Dia em que o fornecedor irá escolher o agendamento da entrega.

Horário: Horário em que o fornecedor irá escolher para cadastrar o agendamento.

Seq: Quantidade de notas que o fornecedor irá dar entrada neste horário.

Arquivo: O arquivo XML da nota gerado pelo fornecedor que será feito o agendamento..

Num.Nota: Número da nota que será cadastrada (caso seja selecionado o XML, este campo será preenchido automáticamente).

Fornecedor: CNPJ do fornecedor (caso seja selecionado o XML, este campo será preenchido automáticamente).

Transportador: CNPJ do transportador (caso seja selecionado o XML, este campo será preenchido automáticamente).

Nota OK?: Opção de escolha sobre a validade da nota anexada.

Sim confirma a validade e segue o fluxo,

Não cancela o agendamento do fornecedor e permite novo agendamento.

Num.AR: Número da Autorização de Recebimento. Será um numero de controle de recebimento gerada pela empresa.

Observacao: Observação pertinente a analise da nota.

Chave NFe: Chave da NF-e autorizada no SEFAZ.

Verif: Data seguida de hora da verificação da validade da nota.

Chegada: Data seguida de hora da chegada da nota agendada na empresa.

Saida: Data seguida de hora da saida do veículo da empresa, ou seja, o fechamento do processo de agendamento feito pelo fornecedor.